topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO BENTO DO UNA - PE

Contrato nº 009/2025

Informações gerais sobre o contrato nº 009/2025

009

2025

5.000 OUTROS

DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA

40.892.270/0001-79

02/01/2026 a 02/01/2027

02/01/2026

R$ 219.785,62

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 009/2025
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1º Termo Aditivo 5.000 OUTROS Fica aditivado ao contrato original nº 009/2025, o valor de R$ 43.957,12 (quarenta e três mil e novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), O valor global do contrato original antes de R$ 175.828,50 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), passa de agora em diante a ser de R$ 219.785,62(duzentos e dezenove mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). 03/01/2025 03/01/2026 R$ 219.785,62
2º Termo Aditivo 5.000 OUTROS O presente contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo início no dia 02/01/2026. A justificativa do presente termo aditivo é devido a existência de saldo orçamentário para atendimento das despesas durante o prazo de prorrogação. 02/01/2026 02/01/2027 R$ 219.785,62
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.