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SAO BENTO DO UNA - PE

Contrato nº 013/2025

Informações gerais sobre o contrato nº 013/2025

013

2025

5.000 OUTROS

SOUZA EMBALAGENS LTDA

23.114.678/0001-09

30/01/2025 a 30/01/2026

30/01/2025

R$ 81.634,69

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 013/2025
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
1º Termo Aditivo 5.000 OUTROS FICA ADITIVADO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 16.326,94 ( DESESSEIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DE DEMANDA,LIMITADO A 25% DOS ITENS CONTRATADOS. COM O ADITIVO DECORRENTE DESTE TERMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 65.307,75 ( SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 81.634,69 ( OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). 30/01/2025 30/01/2026 R$ 81.634,69
2º Termo Aditivo 5.000 OUTROS O presente contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo início no dia 29 de janeiro de 2026. A justificativa do presente termo aditivo é devido a existência de saldo orçamentário para atendimento das despesas durante o prazo de prorrogação. 29/01/2026 29/01/2027 R$ 81.634,69
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